Внимание! Studlandia не продает дипломы, аттестаты и иные документы об образовании. Наши специалисты оказывают услуги консультирования и помощи в написании студенческих работ: в сборе информации, ее обработке, структурировании и оформления работы в соответствии с ГОСТом. Все услуги на сайте предоставляются исключительно в рамках законодательства РФ.
Нужна индивидуальная работа?
Подберем литературу
Поможем справиться с любым заданием
Подготовим презентацию и речь
Оформим готовую работу
Узнать стоимость своей работы
Дарим 200 руб.
на первый
заказ

Решение задач на тему: Программа аудита системы внутреннего контроля ОАО МГТС

Купить за 100 руб.
Страниц
30
Размер файла
42.63 КБ
Просмотров
10
Покупок
0
Глобализация и развитие экономических структур в России определяет новые требования к теории и методологии внутреннего контроля, ориентируя их на бизнес-процессы.

Введение

Глобализация и развитие экономических структур в России определяет новые требования к теории и методологии внутреннего контроля, ориентируя их на бизнес-процессы. В настоящее время собственниками и руководителями крупного и среднего о бизнеса достигнуто понимание того, что на этапе формирования рыночных отношений система внутреннего контроля является главной составляющей в процессе повышения качества управления организацией.

Для российских организаций сложность представляется и в адекватности и информативности данных учетно-аналитической системы, от надежности которой зависят эффективность контроля и принятия управленческих решений. Качество получаемой информации не всегда соответствует потребностям управления, усложнено отраслевыми особенностями деятельности организаций.

Созданные в мировой практике концепции внутреннего контроля могут быть адаптированы к специфике деятельности российских организаций. Такие подходы требуют, в свою очередь, унификации бизнес-процессов организаций, разработки эффективных методик внутреннего контроля.

Цель работы - исследование особенностей организации системы внутреннего контроля.

В соответствии с целью поставлены следующие задачи:

- определение сущности внутреннего контроля;

- анализ принципов системы внутреннего контроля;

- формирование программы аудита системы внутреннего контроля;

- анализ результатов аудиторской проверки;

- формирование рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля.

Объект исследования - финансово-хозяйственная деятельность ОАО МГТС.

Предмет исследования - система внутреннего контроля ОАО МГТС.

Курсовая работа состоит из введения, основной части, заключения и списка литературы.

Оглавление

- Введение 3

- Теоретические аспекты организации системы внутреннего контроля

- Сущность внутреннего контроля

- Принципы системы внутреннего контроля

- Оценка деятельности оао мгтс

- Общая характеристика ОАО МГТС

- Программа аудита системы внутреннего контроля ОАО МГТС

- Рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля

- Результаты аудиторской проверки ОАО МГТС

- Совершенствование системы внутреннего контроля ОАО МГТС

- Заключение 29

- Список использованной литературы 31

- Приложение 1

- Приложение 2

Заключение

Развитие концепций внутреннего контроля тесно связано с развитием отдельных категорий контроля, созданием систем контроля, развитием этих систем с позиции процессного, риск-ориентированного, интситуционального и других подходов. Для любой производственной организации, выделяющей в своей деятельности процессы, важен процессно-ориентированный контроль, позволяющий дать оценку информации на входе и выходе из процесса, выявить критические точки в самом процессе.

Существующие документы включают общие концепции внутреннего контроля, при этом более поздние документы построены на принципах, разработанных в более ранних. В связи с этим они применяются разными группами сотрудников и внешних специалистов. Так, COBIT ориентирован на руководство, ИТ-специалистов и аудиторов в области ИТ, COSO - на топ-менеджмент компании, SAC - на внутренних аудиторов, а SAS 55 и 78 - на внешних аудиторов.

Если говорить о практике использования данных документов, большинстве случаев они содержат лишь основные принципы системы внутреннего контроля, что требует уточнений для каждого предприятия и привлечения специалистов с опытом работы в этой области. Однако необходимо отметить, что в основе системы внутреннего контроля заложена система управления операционными рисками. Это методологически упрощает работу по ее созданию и совершенствованию.

Московская городская телефонная сеть создана в июле 1882 года. В 1994 году государственное предприятие МГТС стало акционерным обществом. В 2011 году основным акционером столичного оператора стало ОАО "МТС", владея прямо или косвенно обыкновенными и привилегированными акциями в объеме 99,1% и 69,7% соответственно.

В ходе аудита были изучены первичные документы и аналитические регистры налогового учета, отчетность, приложения к налоговой декларации, проверена достоверность бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли, правильность применения ставок и льгот. По итогам проверки выявлены нарушения, приведшие к завышению себестоимости продукции и искажению финансового результата в бухгалтерском учете, а также неверное формирование обязательства перед бюджетом по налогу на прибыль в связи с искажением налоговой базы. В бухгалтерскую и налоговую отчетность были внесены необходимые изменения, даны рекомендации по исправлению текущих недостатков системы учета, а также возможные пути сближения налогового и бухгалтерского учета.

В результате выполнения данной работы разработан подход к повышению результативности системы контроля качества аудита предприятия на основе анализа и улучшения процессов его структурных подразделений в соответствии с требованиями международных стандартов.

Список литературы

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О бухгалтерском учете" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014)

2. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 04.03.2014) "Об аудиторской деятельности"

3. Приказ Минфина РФ от 20 мая 2010 г. № 46н "Об утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности"

4. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

5. Актуальные проблемы организации внутреннего контроля в коммерческих организациях / [Л. А. Зимакова, Е. Ерофеева, Ю. В. Костякова и др. ; под ред. Зимаковой Л. А.] ; Белгор. гос. ун-т. - Белгород : Константа, 2011. - 102 с.

6. Аудит, налоги и бухгалтерский учет: (основы, теория и практика): IX международная научно-практическая конференция, 22-23 апр. 2010 г. : сборник статей /[под ред. В. С. Карагода, А. Р. Лубкова]. - Пенза: ПДЗ, 2010.- 150 с.: ил.

7. Аудит финансовой отчетности и сопутствующие услуги: теория и практика в России: учебное пособие: [по английскому языку]. - Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2010.- 113 с.

8. Внутренний аудит : [учебное пособие для вузов по специальности 08.01.09.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" для магистерских программ "Внутренний контроль и аудит", "Экономическая безопасность" / Ж. А. Кеворкова и др.] ; под ред. Ж. А. Кеворковой. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 319 с.

9. Внутренний аудит и контроль бизнес-процессов : (организация, методики, практика) / Б. Н. Соколов, А. С. Русакова. - Москва : Изд-во Современного гуманитарного ун-та, 2013. - 432 с.

10. Внутренний контроль и аудит: теория и практика применения в финансово-хозяйственной деятельности организации / Т. Б. Турищева ; Ин-т исслед. товародвижения и конъюнктуры оптового рынка. - Москва : ИТКОР, 2012. - 132 с.

11. Внутренний контроль. Методология сквозного контроля автономных учреждений / А. В. Порфирьева, Т. Ю. Серебрякова. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 149 с.

12. Глущенко В.В. Направления совершенствования аудита и экономического анализа /Глущенко В. В.. - Москва: Глущенко В. В., 2010.- 72 с.

13. Методические аспекты внешнего и внутреннего контроля качества аудита и их практическое применение / Н. В. Савина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Владимир. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. - Владимир : Изд-во Владимирского гос. ун-та, 2013. - 188 с.

14. Методологические аспекты организации и функционирования внутреннего аудита в коммерческих организациях / Е. П. Щербакова. - Ростов-на-Дону ; Азов : АзовПечать, 2011. - 217 с. : диагр.

15. Основы внутрифирменного финансового контроля / Корниенко О. Ю. - Санкт-Петербург : Изд-во Политехнического ун-та, 2013. - 77 с. : диагр.

16. Особенности формирования системы стратегического управленческого учета и внутреннего контроля в организациях потребительской кооперации / И. А. Харченко. - Ростов-на-Дону : АзовПечать, 2012. - 241 с.

17. Подольский В.И. Международные и внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности: учеб. пособие: [для вузов по специальности 080109 "Бухгалт. учет, анализ, аудит"] /В. И. Подольский, А. А. Савин, Л. В. Сотникова. - М.: Вуз. учеб., 2010.- 300 с.

18. Развитие методики и организации управленческого учета и внутреннего контроля / Ю. Б. Ржавина ; М-во образования и науки РФ, Марийс. гос. ун-т, Ин-т экономики, упр. и финансов. - Йошкар-Ола : МарГУ, 2013. - 155 с.

19. Развитие методики оценки эффективности функционирования системы внутреннего контроля в коммерческих организациях / Т. В. Плахотя. - Азов : АзовПечать, 2013. - 183 с. : диагр.

20. Совершенствование системы внутреннего контроля и аудита в условиях перехода на международные стандарты финансовой отчетности / С. В. Пономарева, Т. М. Рогуленко ; Ин-т исслед. товародвижения и конъюнктуры оптового рынка. - Москва : ИТКОР, 2011. - 244 с.

Как купить готовую работу?
Авторизоваться
или зарегистрироваться
в сервисе
Оплатить работу
удобным
способом
После оплаты
вы получите ссылку
на скачивание
Страниц
30
Размер файла
42.63 КБ
Просмотров
456
Покупок
0
Программа аудита системы внутреннего контроля ОАО МГТС
Купить за 100 руб.
Похожие работы
Сумма к оплате
500 руб.
Купить
Заказать
индивидуальную работу
Гарантия 21 день
Работа 100% по ваши требованиям
от 1 000 руб.
Заказать
Прочие работы по предмету
Сумма к оплате
500 руб.
Купить
Заказать
индивидуальную работу
Гарантия 21 день
Работа 100% по ваши требованиям
от 1 000 руб.
Заказать
103 972 студента обратились
к нам за прошлый год
1950 оценок
среднее 4.2 из 5
Михаил Очень долго искала эксперта, который сможет выполнить работу. Наконец-то нашла. Работа выполнена в срок, все,как...
Юлия работа выполнена отлично, раньше срока, недочётов не обнаружено!
Юлия Работа выполнена качественно и в указанный срок
Ярослава Эксперта рекомендую !!!! Все четко и оперативно. Спасибо большое за помощь!Буду обращаться еще.
Ярослава Благодарю за отличную курсовую работу! Хороший эксперт, рекомендую!
Марина Хорошая и быстрая работа, доработки выполнялись в кратчайшие сроки! Огромной спасибо Марине за помощь!!! Очень...
Мария Благодарю за работу, замечаний нет!
Елена Елена прекрасно справилась с задачей! Спасибо большое за великолепно выполненную работу! Однозначно рекомендую!
Михаил Михаил отличный эксперт! Работу сделал раньше заявленного срока, все недочеты поправили, работой довольна! 5+
Мария Благодарю за работу! Замечаний нет!