Внимание! Studlandia не продает дипломы, аттестаты и иные документы об образовании. Наши специалисты оказывают услуги консультирования и помощи в написании студенческих работ: в сборе информации, ее обработке, структурировании и оформления работы в соответствии с ГОСТом. Все услуги на сайте предоставляются исключительно в рамках законодательства РФ.
Нужна индивидуальная работа?
Подберем литературу
Поможем справиться с любым заданием
Подготовим презентацию и речь
Оформим готовую работу
Узнать стоимость своей работы
Дарим 200 руб.
на первый
заказ

Решение задач на тему: Программа аудита системы внутреннего контроля ОАО МГТС

Купить за 100 руб.
Страниц
30
Размер файла
42.63 КБ
Просмотров
16
Покупок
0
Глобализация и развитие экономических структур в России определяет новые требования к теории и методологии внутреннего контроля, ориентируя их на бизнес-процессы.

Введение

Глобализация и развитие экономических структур в России определяет новые требования к теории и методологии внутреннего контроля, ориентируя их на бизнес-процессы. В настоящее время собственниками и руководителями крупного и среднего о бизнеса достигнуто понимание того, что на этапе формирования рыночных отношений система внутреннего контроля является главной составляющей в процессе повышения качества управления организацией.

Для российских организаций сложность представляется и в адекватности и информативности данных учетно-аналитической системы, от надежности которой зависят эффективность контроля и принятия управленческих решений. Качество получаемой информации не всегда соответствует потребностям управления, усложнено отраслевыми особенностями деятельности организаций.

Созданные в мировой практике концепции внутреннего контроля могут быть адаптированы к специфике деятельности российских организаций. Такие подходы требуют, в свою очередь, унификации бизнес-процессов организаций, разработки эффективных методик внутреннего контроля.

Цель работы - исследование особенностей организации системы внутреннего контроля.

В соответствии с целью поставлены следующие задачи:

- определение сущности внутреннего контроля;

- анализ принципов системы внутреннего контроля;

- формирование программы аудита системы внутреннего контроля;

- анализ результатов аудиторской проверки;

- формирование рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля.

Объект исследования - финансово-хозяйственная деятельность ОАО МГТС.

Предмет исследования - система внутреннего контроля ОАО МГТС.

Курсовая работа состоит из введения, основной части, заключения и списка литературы.

Оглавление

- Введение 3

- Теоретические аспекты организации системы внутреннего контроля

- Сущность внутреннего контроля

- Принципы системы внутреннего контроля

- Оценка деятельности оао мгтс

- Общая характеристика ОАО МГТС

- Программа аудита системы внутреннего контроля ОАО МГТС

- Рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля

- Результаты аудиторской проверки ОАО МГТС

- Совершенствование системы внутреннего контроля ОАО МГТС

- Заключение 29

- Список использованной литературы 31

- Приложение 1

- Приложение 2

Заключение

Развитие концепций внутреннего контроля тесно связано с развитием отдельных категорий контроля, созданием систем контроля, развитием этих систем с позиции процессного, риск-ориентированного, интситуционального и других подходов. Для любой производственной организации, выделяющей в своей деятельности процессы, важен процессно-ориентированный контроль, позволяющий дать оценку информации на входе и выходе из процесса, выявить критические точки в самом процессе.

Существующие документы включают общие концепции внутреннего контроля, при этом более поздние документы построены на принципах, разработанных в более ранних. В связи с этим они применяются разными группами сотрудников и внешних специалистов. Так, COBIT ориентирован на руководство, ИТ-специалистов и аудиторов в области ИТ, COSO - на топ-менеджмент компании, SAC - на внутренних аудиторов, а SAS 55 и 78 - на внешних аудиторов.

Если говорить о практике использования данных документов, большинстве случаев они содержат лишь основные принципы системы внутреннего контроля, что требует уточнений для каждого предприятия и привлечения специалистов с опытом работы в этой области. Однако необходимо отметить, что в основе системы внутреннего контроля заложена система управления операционными рисками. Это методологически упрощает работу по ее созданию и совершенствованию.

Московская городская телефонная сеть создана в июле 1882 года. В 1994 году государственное предприятие МГТС стало акционерным обществом. В 2011 году основным акционером столичного оператора стало ОАО "МТС", владея прямо или косвенно обыкновенными и привилегированными акциями в объеме 99,1% и 69,7% соответственно.

В ходе аудита были изучены первичные документы и аналитические регистры налогового учета, отчетность, приложения к налоговой декларации, проверена достоверность бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли, правильность применения ставок и льгот. По итогам проверки выявлены нарушения, приведшие к завышению себестоимости продукции и искажению финансового результата в бухгалтерском учете, а также неверное формирование обязательства перед бюджетом по налогу на прибыль в связи с искажением налоговой базы. В бухгалтерскую и налоговую отчетность были внесены необходимые изменения, даны рекомендации по исправлению текущих недостатков системы учета, а также возможные пути сближения налогового и бухгалтерского учета.

В результате выполнения данной работы разработан подход к повышению результативности системы контроля качества аудита предприятия на основе анализа и улучшения процессов его структурных подразделений в соответствии с требованиями международных стандартов.

Список литературы

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О бухгалтерском учете" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014)

2. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 04.03.2014) "Об аудиторской деятельности"

3. Приказ Минфина РФ от 20 мая 2010 г. № 46н "Об утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности"

4. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

5. Актуальные проблемы организации внутреннего контроля в коммерческих организациях / [Л. А. Зимакова, Е. Ерофеева, Ю. В. Костякова и др. ; под ред. Зимаковой Л. А.] ; Белгор. гос. ун-т. - Белгород : Константа, 2011. - 102 с.

6. Аудит, налоги и бухгалтерский учет: (основы, теория и практика): IX международная научно-практическая конференция, 22-23 апр. 2010 г. : сборник статей /[под ред. В. С. Карагода, А. Р. Лубкова]. - Пенза: ПДЗ, 2010.- 150 с.: ил.

7. Аудит финансовой отчетности и сопутствующие услуги: теория и практика в России: учебное пособие: [по английскому языку]. - Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2010.- 113 с.

8. Внутренний аудит : [учебное пособие для вузов по специальности 08.01.09.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" для магистерских программ "Внутренний контроль и аудит", "Экономическая безопасность" / Ж. А. Кеворкова и др.] ; под ред. Ж. А. Кеворковой. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 319 с.

9. Внутренний аудит и контроль бизнес-процессов : (организация, методики, практика) / Б. Н. Соколов, А. С. Русакова. - Москва : Изд-во Современного гуманитарного ун-та, 2013. - 432 с.

10. Внутренний контроль и аудит: теория и практика применения в финансово-хозяйственной деятельности организации / Т. Б. Турищева ; Ин-т исслед. товародвижения и конъюнктуры оптового рынка. - Москва : ИТКОР, 2012. - 132 с.

11. Внутренний контроль. Методология сквозного контроля автономных учреждений / А. В. Порфирьева, Т. Ю. Серебрякова. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 149 с.

12. Глущенко В.В. Направления совершенствования аудита и экономического анализа /Глущенко В. В.. - Москва: Глущенко В. В., 2010.- 72 с.

13. Методические аспекты внешнего и внутреннего контроля качества аудита и их практическое применение / Н. В. Савина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Владимир. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. - Владимир : Изд-во Владимирского гос. ун-та, 2013. - 188 с.

14. Методологические аспекты организации и функционирования внутреннего аудита в коммерческих организациях / Е. П. Щербакова. - Ростов-на-Дону ; Азов : АзовПечать, 2011. - 217 с. : диагр.

15. Основы внутрифирменного финансового контроля / Корниенко О. Ю. - Санкт-Петербург : Изд-во Политехнического ун-та, 2013. - 77 с. : диагр.

16. Особенности формирования системы стратегического управленческого учета и внутреннего контроля в организациях потребительской кооперации / И. А. Харченко. - Ростов-на-Дону : АзовПечать, 2012. - 241 с.

17. Подольский В.И. Международные и внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности: учеб. пособие: [для вузов по специальности 080109 "Бухгалт. учет, анализ, аудит"] /В. И. Подольский, А. А. Савин, Л. В. Сотникова. - М.: Вуз. учеб., 2010.- 300 с.

18. Развитие методики и организации управленческого учета и внутреннего контроля / Ю. Б. Ржавина ; М-во образования и науки РФ, Марийс. гос. ун-т, Ин-т экономики, упр. и финансов. - Йошкар-Ола : МарГУ, 2013. - 155 с.

19. Развитие методики оценки эффективности функционирования системы внутреннего контроля в коммерческих организациях / Т. В. Плахотя. - Азов : АзовПечать, 2013. - 183 с. : диагр.

20. Совершенствование системы внутреннего контроля и аудита в условиях перехода на международные стандарты финансовой отчетности / С. В. Пономарева, Т. М. Рогуленко ; Ин-т исслед. товародвижения и конъюнктуры оптового рынка. - Москва : ИТКОР, 2011. - 244 с.

Как купить готовую работу?
Авторизоваться
или зарегистрироваться
в сервисе
Оплатить работу
удобным
способом
После оплаты
вы получите ссылку
на скачивание
Страниц
30
Размер файла
42.63 КБ
Просмотров
247
Покупок
0
Программа аудита системы внутреннего контроля ОАО МГТС
Купить за 100 руб.
Похожие работы
Сумма к оплате
500 руб.
Купить
Заказать
индивидуальную работу
Гарантия 21 день
Работа 100% по ваши требованиям
от 1 000 руб.
Заказать
Прочие работы по предмету
Страниц
18
Просмотров
358
Покупок
0
250 руб.
Страниц
8
Просмотров
290
Покупок
0
250 руб.
Сумма к оплате
500 руб.
Купить
Заказать
индивидуальную работу
Гарантия 21 день
Работа 100% по ваши требованиям
от 1 000 руб.
Заказать
103 972 студента обратились
к нам за прошлый год
2016 оценок
среднее 4.2 из 5
Дмитрий Быстро, качественно и в срок.
Анастасия Благодарю за помощь!
Рита Рекомендую автора, отличная работа!
Анастасия Всё отлично! Спасибо за помощь!
Анастасия Замечаний нет, спасибо!
Владислав Благодарю за помощь!
Игорь Спасибо за помощь!
Валерия Замечаний нет, всё отлично!
Александр Профессионал своего дела, рекомендую! Всё отлично и в срок. По курсовым поставили высший бал, от выпускной работы...
Ярослава Все супер. Работу оценили на отлично.
Рассч|