Задание:
Задача 1
1. Выпишите Расходный кассовый ордер и Приходный кассовый ордер
2. Оформите Авансовый отчет. Произведите расчет по командировке.
Исходные данные для решения задачи:
Из кассы ООО «Смена» 15.01.2019г. выдано по Расходному кассовому ордеру №1 в подотчет на командировку в г. Киров инженеру цеха ООО «Смена» Попову Александру Павловичу (табельный номер 114) – 20 000 рублей.
21 .01.2019г. Попов А.П. представил авансовый отчет №2 о расходах на командировку в г. Киров:
Выбыл из г. Перми 17.01 (время вылета 00часов 30 минут)
Прибыл в г. Киров 17.01
Выбыл из г. Киров 20.01
Прибыл в г. Пермь 21.01
Стоимость авиабилетов билетов в обе стороны − 5 200 рублей
Счет – фактура гостиницы «Вятка» 8 850 - рублей, в том числе НДС 1 350 рублей
Суточные в пределах установленной нормы -700 рублей.
Сумма неиспользованного аванса внесена Поповым А.П. в кассу организации ООО «Смена» (сумму определить) 22.01. по Приходному кассовому ордеру №3
Директор ООО «Смена»: Попов Сергей Михайлович. Главный бухгалтер Харина Елена Петровна, Кассир: Матвеева Ирина Ивановна.
Задача 2.
1. Составьте документ для оформления операции по расчетному счету «Платежное поручение»
Исходные данные для решения задачи:
8 января ООО «Салют» перечислило со своего расчетного счета по платежному поручению № 10 на расчетный счет АО «Эра» за материалы – 11800 рублей - в том числе НДС 1800 рублей по Счету № 17.
Банковские реквизиты ООО “Салют”: расчетный счет № 40702810006500000016 в Западно - Уральском банке СБ РФ г. Перми, корреспондентский счет № 70016170064000007759, БИК 045744759, ИНН 5904202520, КПП 590601001.
Директор ООО»Салют» Иванов И.И Главный бухгалтер ООО «Салют» Михайлова А.А.
Банковские реквизиты АО «Эра»: расчетный счет № 40010810612600500023 в КБ «Пермстройбанк» г. Перми, БИК 045744506, ИНН 5904208128 корреспондентский счет № 70049629056000347506, КПП 5906208980
Задача 3.
1. Составьте Журнал хозяйственных операций.
2.Проставьте в Журнале корреспонденции счетов по хозяйственным операциям.
Исходные данные для решения задачи:
Акционерному Обществу «Орион» поставщик ООО «Текстиль» предъявил счет - фактуру за поставленные материалы: стоимость материалов − 5 000 рублей; НДС − 900 рублей, итого – 5900 рублей
Автотранспортная компания предъявила счет − фактуру Акционерному Обществу «Орион» за доставку материалов на склад 1180 рублей, в том числе НДС − 180 рублей Материалы оприходованы и оплачены счета поставщиков с расчетного счета АО «Орион».
На основании материального отчета материалы в сумме 3 000 рублей списаны на основное производство.